الوصف الوظيفي
المهام الرئيسية:
تخطيط و تنفيذ اعمال المراجعة الداخلية للتحقق من صحة تطبيق سياسات و أنظمة و إجراءات العمليات المالية و الإدارية المتبعة في كافة إدارات و فروع المجموعة ، والتأكد من فعاليتها و صحتها و أنها تتم من خلال نظام رقابة داخلية تضمن المحافظة على موجودات المجموعة وحقوقها.
الواجبات والمسؤوليات:
دعم مدير الادارة فى تطوير و تطبيق سياسات و إجراءات المراجعة الداخلية.
المشاركة فى تقييم الضوابط الرقابية الداخلية و كفاءتها في حماية أصول المجموعة و إدارة مخاطرها.
الإشراف على تقييم إجراءات العمل و التأكد من كفاءة و فعالية الإجراءات.
العمل مع كافة الادارات لتقييم النظام المحاسبي للمجموعة للتأكد من كفاءة و جودة النظام المطبق.
المشاركة فى وضع خطة المراجعة الداخلية السنوية.
تشغيل و ادارة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة فى توفير مقومات الرقابة الداخلية.
القيام بالتدقيق فى درجة الالتزام بالميزانية السنوية في بنود المصروفات المخصصة لكل مشروع، وقياس الانحرافات الإيجابية والسلبية في مختلف أبواب وبنود الميزانية، والوقوف على أسبابها ومناقشتها مع مدير الادارة.
العمل مع مدير الادارة لبناء آلية لمراقبة أعمال المشاريع والاستثمارات في المجموعة.
تحضير خطط عمل المراقبة الدورية لإدارات المشاريع، والرفع عنها إلى لجنة الرقابة الداخلية للنظر فيها.
قياس أداء المشاريع والاستثمارات ومقارنتها مع معايير قياس الأداء المحددة مسبقاً والتقرير عنها للّجنة الرقابة الداخلية.
قياس مدى التزام إدارات المجموعة بالسياسات والإجراءات، وتقديم اقتراحات لتعديل السياسات والإجراءات المتبعة لتطوير الأداء العام للمجموعة.
المشاركة في إعداد سياسات وإجراءات العمل لمختلف الإدارات والأقسام في المجموعة بهدف ضمان وجود إجراءات ضبط داخلية من شأنها الحفاظ على موارد المجموعة.
التأكد من إعداد برامج المراجعة الداخلية التي من شأنها التأكيد على التزام الإدارات بالأنظمة والسياسات والقواعد المعتمدة في مجال عملهم.
القيام بالتدقيق فى الحركات المالية من إيرادات ومصاريف، والتأكد من اكتمال المستندات المؤيدة لها، وأنها تمت وفق الإجراءات وجداول الصلاحيات المعتمدة.
القيام بالتدقيق فى تدقيق عمليات الاستثمار بأنواعها عند الشراء والبيع وتحويل الدفعات وقبض الأرباح الموزعة، والتأكد من اكتمال المستندات الثبوتية لذلك.
التحقق من صحة وسلامة تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات التي تحكم وتنظم عمليات تسوية وصرف الدفعات المالية الخاصة بالمشاريع وغيرها من مصروفات المجموعة.
التأكد من تدقيق التوقيعات على العقود والمستندات والتأكد من التزامها بجدول الصلاحيات المعتمد.
عقد الاجتماعات واللقاءات الدورية مع مدراء الإدارات ومسؤولي الأقسام، ومناقشة خطوات وإجراءات العمل وما تسفر عنه عمليات التدقيق من ملاحظات.
التأكد من قدرة الأنظمة المالية المحوسبة على توفير مقومات المراجعة الداخلية، واقتراح أية تعديلات من شأنها تقوية الرقابة الداخلية مع عدم التأثير على الكفاءة في العمليات.
إعداد التقارير الدورية عن درجة التزام الإدارات بالسياسات والقواعد الموضوعة، ونتائج عملية التدقيق، ورفعها ومناقشتها مع مدير الادارة.
مراجعة القوائم المالية الختامية والتي تشمل الميزانية العمومية، ونتائج الأعمال، والتدفقات النقدية السنوية، والإيضاحات، والسياسات المحاسبية قبل عرضها على مدير الادارة.
المشاركة في اللجان المختلفة على مستوى المجموعة وفي الأمور ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية.
ممارسة الصلاحيات المالية والإدارية المخولة له وفق جداول الصلاحيات المعتمدة.
القيام بأية مهام ومسؤوليات أخرى مماثلة وتقع ضمن نطاق اختصاصه وبناء على تكليف من مديره المباشر.
المهارات
الخبرة العملية:
5 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.
الشهادة العلمية:
بكالوريوس محاسبة / إدارة أعمال
المهارات والقدرات:
قدرات عالية في التعامل مع الأرقام والتحليل الإحصائي مستخدماً الأنظمة المحوسبة.
مهارات إعداد التقارير والتقديم.
مهارات التدقيق المالي والإداري.
استخدام الحاسوب والتطبيقات الخاصة بالتدقيق والرقابة الداخلية.
تفاصيل الوظيفة
منطقة الوظيفة الرياض, المملكة العربية السعودية
قطاع الشركة العقارات
طبيعة عمل الشركة غير محدد
الدور الوظيفي المحاسبة والتدقيق
نوع التوظيف دوام كامل
الراتب الشهري غير محدد
عدد الوظائف الشاغرة 1
المرشح المفضل
عدد سنوات الخبرة الحد الأدنى: 5
منطقة الإقامة المملكة العربية السعودية
الشهادة بكالوريوس/ دبلوم عالي
https://www.bayt.com/ar/saudi-arabia/jobs/Ù
شرÙ-Ù
راجعة-داخÙÙØ©-4527325/?from_job_search=/ar/saudi-arabia/jobs/?jobId=4525907&options%5Bjb_is_external_job%5D%5B0%5D=1&page=2